根據遼寧省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會文件《關于做好2025年省屬企業(yè)內部審計工作的通知》,集團圍繞落實中央八項規(guī)定精神,科學梳理并持續(xù)完善審計計劃,加強審計與巡察、合規(guī)內控、風險管理等各類監(jiān)督貫通協(xié)同。重點圍繞財務會計、經營管理、重大業(yè)務風險、整治“靠企吃企”和問題整改落實等五個方面進行全面梳理,不斷完善集團內審計劃。
結合國資委下發(fā)文件中突出的風險問題,緊盯持續(xù)推進整治的、制約高質量發(fā)展的突出問題,優(yōu)化調整審計方案,重點關注以下方面:
(一)財務會計方面。重點關注資產、負債、收入、成本費用等會計指標真實性、準確性,及財務資金管理情況,揭示虛增收入和利潤、資產質量不實、合并范圍不規(guī)范等;
(二)經營管理方面。重點關注企業(yè)投資、招投標、資產管理及內控體系有效性等方面,揭示違規(guī)決策投資、可研不充分盲目投資等;
(三)業(yè)務風險審計。針對集團下屬子公司涉及業(yè)務風險較多的金融公司進行審計,審查各項業(yè)務投資業(yè)務等,檢查業(yè)務操作是否合規(guī);
(四)“靠企吃企”方面。審查企業(yè)是否涉及違背中央八項規(guī)定精神,是否存在干預項目招投標、采購、虛構工程量等問題;
(五)問題整改落實方面。針對紀檢監(jiān)察、審計、出資人監(jiān)督及內部審計等工作中指出的問題與風險,按照整改類別開展整改成效評估。
通過貫徹上級工作要求,集團以內部審計為核心,深度融合巡察、合規(guī)內控與風險管理工作,在財務數據核查、經營流程優(yōu)化、違規(guī)問題整治及整改閉環(huán)管理中精準施策。集團將持續(xù)深化審計協(xié)同機制,充分釋放審計效能,為精細化管理與高質量發(fā)展保駕護航。